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益阳高级技工学校2024年单位预算公开说明

 

第一部分 2024单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按单位预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表(纵向)

9、一般公共预算基本支出表(横向)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按单位预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按单位预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按单位预算经济分类)

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19、政府性基金预算支出分类汇总表(按单位预算经济分类)

20、国有资本经营预算表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 


第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

1、本校由益阳市人民政府主办的全日制技工学校,学校性质为全额事业单位。学校为实施三年制中级技工教育和五年制高级技工教育的非学历教育机构,本校宗旨和j9九游会网站的业务范围为开办中、高级技工教育,开展职业培训和技能鉴定,具有法人资格,依法履行办学职责,独立承担民事责任。

(二)机构设置

益阳高级技工学校内设机构包括:内设科室13个,分别为:党政办公室、学保科、教务科、实习科、培训科、党建办、监察室、教学督导科、人事科、招生就业办、财务科、行政科、工会。益阳高级技工学校内设机构包括:益阳高级技工学校本级共有编制人数273人,实有人数为195人。

二、预算单位构成

益阳高级技工学校预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含益阳高级技工学校本级。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算3,754.19万元,其中,公共财政预算拨款3,154.19万元,纳入预算管理的非税收入拨款30万元,财政专户拨款570万元。收入较去年增加19.06万元,主要原因是人员经费增加

(二)支出预算:2024年本单位支出预算3,754.19万元,其中:教育支出2,939.88万元,社会保障和就业支出342.69万元,卫生健康支出249.59万元,住房保障支出222.03万元。支出较去年增加19.06万元,主要原因是人员经费增加

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3,184.19万元,其中:教育支出2,369.88万元,占74.43%;社会保障和就业支出342.69万元,占10.76%;卫生健康支出249.59万元,占7.84%;住房保障支出222.03万元,占6.97%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算3,154.19万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算30万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:技校教育支出30万元,主要用于弥补人员经费财政拨款不足等方面。

五、政府性基金预算支出

单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本单位机关运行经费214.41万元,比上年预算增加17.14万元,增长8.69%,主要原因是人员增加,运行经费增加。

(二)三公经费预算:2024年本单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较2023减少4万元,主要原因是预算压减

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,本年度无会议费支出;培训费预算0万元,本年度无培训费支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元

(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)单位整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明����     ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:单位所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024单位整体支出绩效目标的金额为3,754.19万元,基本支出3,154.19万元,单位项目支出600万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






第二部分 2024年单位预算表


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